Orden de Compra. Nº2467-282-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2467-234-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-282-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-234-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCION MUROS, TRIBUNAS ESTADIO MUNICIPAL- PEDIDO Nº 132 DIRECCION SUBSISTENCIAS Y RECURSOS FISICOS ( ID 2467-234-CO07 )
Proveniente de Licitación 2467-234-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 41935,66
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENATO DIAZ S.A.
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas. OLEO OPACO VERDE INGLES22GalónPinturas aceitosas. OLEO OPACO VERDE INGLESGALONES OLEO OPACO COLOR VERDE INGLES $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.164 $ 142.164
31211906
Rodillos de pintar. RODILLOS CHIPORRO 18"12UnidadRodillos de pintar. RODILLOS CHIPORRO 18"RODILLOS CHIPORRO 18" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.644 $ 16.644
31211904
Brochas. BROCHAS DE 4"6UnidadBrochas. BROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
31211904
Brochas. BROCHAS DE 2"4UnidadBrochas. BROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.108
31211904
Brochas. BROCHAS DE 1"4UnidadBrochas. BROCHAS DE 1"BROCHAS DE 1" $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604 $ 604
27111507
Cortadores de metal. DISCO DE CORTE Nº9 FIERRO12UnidadCortadores de metal. DISCO DE CORTE Nº9 FIERRODISCO DE CORTE Nº 9 FIERRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.616
46181703
Mascaras de soldador. MASCARA DE SOLDAR2UnidadMascaras de soldador. MASCARA DE SOLDARMASCARA DE SOLDAR $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
27111704
Enchufes. ENCHUFES MACHO MEDIANO6UnidadEnchufes. ENCHUFES MACHO MEDIANOENCHUFES MACHO MEDIANO $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
27111704
Enchufes. ENCHUFES HEMBRA MEDIANO6UnidadEnchufes. ENCHUFES HEMBRA MEDIANOENCHUFES HEMBRA MEDIANO $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
31162006
Clavos de alambre. CLAVOS DE 4"20kilogramoClavos de alambre. CLAVOS DE 4"KILOS CLAVOS DE 4" $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
31211604
Diluyentes para pinturas. AGUARRAS20LitroDiluyentes para pinturas. AGUARRASLT. AGUARRAS $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica. HUINCHA AISLADORA2RolloCinta adhesiva aislante eléctrica. HUINCHA AISLADORAROLLO HUINCHA AISLADORA $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
Total Neto $ 220.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.936
TOTAL OC $ 262.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.