Orden de Compra. Nº
2467-282-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2467-234-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-282-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2467-234-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MANTENCION MUROS, TRIBUNAS ESTADIO MUNICIPAL- PEDIDO Nº 132 DIRECCION SUBSISTENCIAS Y RECURSOS FISICOS ( ID 2467-234-CO07 )
Proveniente de Licitación
2467-234-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
-1
Impuesto
41935,66
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
RENATO DIAZ S.A.
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas. OLEO OPACO VERDE INGLES
22
Galón
Pinturas aceitosas. OLEO OPACO VERDE INGLES
GALONES OLEO OPACO COLOR VERDE INGLES
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.164
$ 142.164
31211906
Rodillos de pintar. RODILLOS CHIPORRO 18"
12
Unidad
Rodillos de pintar. RODILLOS CHIPORRO 18"
RODILLOS CHIPORRO 18"
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.644
$ 16.644
31211904
Brochas. BROCHAS DE 4"
6
Unidad
Brochas. BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
31211904
Brochas. BROCHAS DE 2"
4
Unidad
Brochas. BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.108
$ 1.108
31211904
Brochas. BROCHAS DE 1"
4
Unidad
Brochas. BROCHAS DE 1"
BROCHAS DE 1"
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 604
$ 604
27111507
Cortadores de metal. DISCO DE CORTE Nº9 FIERRO
12
Unidad
Cortadores de metal. DISCO DE CORTE Nº9 FIERRO
DISCO DE CORTE Nº 9 FIERRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
46181703
Mascaras de soldador. MASCARA DE SOLDAR
2
Unidad
Mascaras de soldador. MASCARA DE SOLDAR
MASCARA DE SOLDAR
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848
$ 3.848
27111704
Enchufes. ENCHUFES MACHO MEDIANO
6
Unidad
Enchufes. ENCHUFES MACHO MEDIANO
ENCHUFES MACHO MEDIANO
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
27111704
Enchufes. ENCHUFES HEMBRA MEDIANO
6
Unidad
Enchufes. ENCHUFES HEMBRA MEDIANO
ENCHUFES HEMBRA MEDIANO
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
31162006
Clavos de alambre. CLAVOS DE 4"
20
kilogramo
Clavos de alambre. CLAVOS DE 4"
KILOS CLAVOS DE 4"
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.260
$ 12.260
31211604
Diluyentes para pinturas. AGUARRAS
20
Litro
Diluyentes para pinturas. AGUARRAS
LT. AGUARRAS
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.620
$ 14.620
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica. HUINCHA AISLADORA
2
Rollo
Cinta adhesiva aislante eléctrica. HUINCHA AISLADORA
ROLLO HUINCHA AISLADORA
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
Total Neto
$ 220.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.936
TOTAL OC
$ 262.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.