Orden de Compra. Nº2467-31-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2467-1107-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-31-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-1107-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE DROGAS DURANTE EL AÑO 2008.PEDIDO 410 ALCALDIA.(ID 2467-1107-07)
Proveniente de Licitación 2467-1107-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 21351,25
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA CAROLINA LIMITADA
R.U.T. 78.003.150-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121710
TIZA DE COLORES HAND 100 UNIDADES78CajaTIZA DE COLORES HAND 100 UNIDADESTIZA DE COLORES $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570
60124317
PLASTICINA X 12 COLORES GEORGI80CajaPLASTICINA X 12 COLORES GEORGIPLASTICINA X 12 COLORES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
14121503
CARTULINA BLANCA ARTEL100UnidadCARTULINA BLANCA ARTELCARTULINA BLANCA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121618
TIJERAS PUNTA REDONDA ADIX TRANSPARENTE80UnidadTIJERAS PUNTA REDONDA ADIX TRANSPARENTETIJERAS PUNTA REDONDA $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
60121124
PAPEL KRAFT100PliegoPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121148
PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE 50 C/U, ROJO,AMARILLO,AZUL,VERDE,CAFE,NEGRO, BLANCO350PliegoPLIEGOS DE PAPEL LUSTRE 50 C/U, ROJO,AMARILLO,AZUL,VERDE,CAFE,NEGRO, BLANCOPLIEGOS DE PAPEL LUSTRE 50 C/U, ROJO,AMARILLO,AZUL,VERDE,CAFE,NEGRO, BLANCO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
14111506
RESMA PAPEL PARA IMPRESORA CARTA EQUALIT12ResmaRESMA PAPEL PARA IMPRESORA CARTA EQUALITRESMA PAPEL PARA IMPRESORA $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
31201610
COLAFRIA DE 225 GRAMOS ARTEL45FrascoCOLAFRIA DE 225 GRAMOS ARTELCOLAFRIA DE 225 GRAMOS $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.975 $ 15.975
Total Neto $ 112.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.351
TOTAL OC $ 133.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.