Orden de Compra. Nº2467-453-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2467-336-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-453-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-336-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCION DIVERSAS SEDES J.V.SURCO Y SEMILLA- ASIG.007.068 PEDIDO 196 ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.007.085 PEDIDO 227 SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO -ASIG.007-018 PEDIDO 231 DIRECCION DE PLANIFICACION
Proveniente de Licitación 2467-336-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 136870,3
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de zinc50UnidadPlancha de zincPLANCHA ZINC ALUM CAP. L=3,66 MT. E= 0.35 MM. ( REPARACION DIVERSAS SEDES JJ.VV.SURCO Y SEMILLA -ASIG.3102.007-068 ) $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.500 $ 344.500
30111601
Cemento58UnidadCementoSACOS DE CEMENTO ( ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.3102.007-085 ) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
30111601
Cemento50UnidadCementoSACOS DE CEMENTO ( SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO-ASIG.3102.007-018 ) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30111701
Enlucido de yeso5kilogramoEnlucido de yesoKG. ACELERANTE DE FRAGUADO SIKA ( ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.3102.007-085 ) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30111701
Enlucido de yeso5kilogramoEnlucido de yesoKG. DESMOLDANTE MADERAS SIKA ( ACERAS POB.MAIPU- ASIG.3102.007-085 ) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31162006
Clavos de alambre5kilogramoClavos de alambreKG. CLAVOS DE 2 1/2" ( ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.3102.007-085 ) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31162006
Clavos de alambre3kilogramoClavos de alambreKG. CLAVOS DE 3" ( SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO- ASIG.3102.007-018 ) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
30101601
Barras de aleación ferrosa10TiraBarras de aleación ferrosaTR. FIERRO DE CONSTRUCCION 6MM. L= 6.0 MT ( SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO- ASIG.3102.007-018 ) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211506
Pinturas de látex1TinetaPinturas de látexTINETA LATEX BLANCO INVIERNO INTERIOR ( SED SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO- ASIG. 3102.007-018 ) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211506
Pinturas de látex1TinetaPinturas de látexTINETA LATEX AZUL COLONIAL EXTERIOR (SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO -ASIG.3102.007.018 ) $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
Total Neto $ 720.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.870
TOTAL OC $ 857.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.