Orden de Compra. Nº
2467-453-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2467-336-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-453-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2467-336-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MANTENCION DIVERSAS SEDES J.V.SURCO Y SEMILLA- ASIG.007.068 PEDIDO 196 ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.007.085 PEDIDO 227 SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO -ASIG.007-018 PEDIDO 231 DIRECCION DE PLANIFICACION
Proveniente de Licitación
2467-336-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
-1
Impuesto
136870,3
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de zinc
50
Unidad
Plancha de zinc
PLANCHA ZINC ALUM CAP. L=3,66 MT. E= 0.35 MM. ( REPARACION DIVERSAS SEDES JJ.VV.SURCO Y SEMILLA -ASIG.3102.007-068 )
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.500
$ 344.500
30111601
Cemento
58
Unidad
Cemento
SACOS DE CEMENTO ( ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.3102.007-085 )
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
30111601
Cemento
50
Unidad
Cemento
SACOS DE CEMENTO ( SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO-ASIG.3102.007-018 )
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
30111701
Enlucido de yeso
5
kilogramo
Enlucido de yeso
KG. ACELERANTE DE FRAGUADO SIKA ( ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.3102.007-085 )
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
30111701
Enlucido de yeso
5
kilogramo
Enlucido de yeso
KG. DESMOLDANTE MADERAS SIKA ( ACERAS POB.MAIPU- ASIG.3102.007-085 )
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
31162006
Clavos de alambre
5
kilogramo
Clavos de alambre
KG. CLAVOS DE 2 1/2" ( ACERAS POBL.MAIPU- ASIG.3102.007-085 )
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
31162006
Clavos de alambre
3
kilogramo
Clavos de alambre
KG. CLAVOS DE 3" ( SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO- ASIG.3102.007-018 )
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
30101601
Barras de aleación ferrosa
10
Tira
Barras de aleación ferrosa
TR. FIERRO DE CONSTRUCCION 6MM. L= 6.0 MT ( SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO- ASIG.3102.007-018 )
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
Pinturas de látex
TINETA LATEX BLANCO INVIERNO INTERIOR ( SED SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO- ASIG. 3102.007-018 )
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
Pinturas de látex
TINETA LATEX AZUL COLONIAL EXTERIOR (SEDE SOCIAL J.V.14 EL ESFUERZO -ASIG.3102.007.018 )
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
Total Neto
$ 720.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.870
TOTAL OC
$ 857.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.