Orden de Compra. Nº2467-695-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2467-571-L107"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-695-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-571-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "SEDE J.V.STA.FILOMENA" "TECHUMBRE J.V.20 AGOSTO" " SEDE COMUNIT.LOS CONQUISTADORES" " VEREDAS J.V.LA VICTORIA" " SEDE DOÑA FRANCISCA" (370,395,399,403,405 SECPLA) ASIG. 006.077 / 006.038 / 001.018(2006) / 006.033 / 006.010.
Proveniente de Licitación 2467-571-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 7444,2
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211707
Barnices3GalónBarnicesGALON BARNIZ NATURAL ( ASIG. 31.68.001-018 ) $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
31161618
Perno roscado160UnidadPerno roscadoUNIDAD DE GOLILLA PLANA 3/8 REFORZADA ( ASIG. 31.68.006.010 ) $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
31162404
Grapas de ferretería2kilogramoGrapas de ferreteríaGILOS DE GRAPAS GALVANIZADAS ( ASIG. 31.68.006.077 ) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31162006
Clavos de alambre3kilogramoClavos de alambreKG. CLAVOS 1 1/2" 4" ( ASIG. 31.68.001.018 ) $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
31162006
Clavos de alambre4kilogramoClavos de alambreKG. CLAVOS DE 1 1/2" ( ASIG. 31.68.001.018 ) $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica1RolloCinta adhesiva aislante eléctricaROLLO HUINCHA AISLADORA ( ASIG. 31.68.001.018 ) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
30151505
Membranas para techos4RolloMembranas para techosROLLO PAPEL FIELTRO Nº 10 DE 40 M2 C/U ( ASIG. 31.68.006.038 ) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 39.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.444
TOTAL OC $ 46.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.