|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2471-297-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Toner y Tintas Impresora - D- 239 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Compra para la Escuela D- 239 "República Federal de Alemania" - Subvencion de mantenimiento. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LAS ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
juan francisco cabrera parada computacion eirl
|
|
R.U.T. |
52.002.636-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Cartucho | Cartuchos de tinta | Tinta Alternativa Imp. Epson C-67 |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad | Tóner | Recarga de Toner Impresora Xerox 3117 |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 90.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.