Orden de Compra. Nº2500-657-SE09 "SERVICIO DE COFFE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-657-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 31214,34
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA
Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA
R.U.T. 85.241.600-9
Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1Unidad no definidaFACTURA N° 64786, Y ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL N° 2146.-  $ 164.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.286 $ 164.286
Total Neto $ 164.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.214
TOTAL OC $ 195.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.