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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2522-27-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pizarras acrílicas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Necesidades del establecimiento. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO A-2 MIGUEL LUIS AMUNATEGUI |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 2918 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 2918 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12134,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 2918 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JACQUELINE VIGOUROUX STECK
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R.U.T. |
9.233.732-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | Unidad | Pizarras para plumón y accesorios | |
$ 63.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.865
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$ 63.865
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Total Neto
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$ 63.865
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.134
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$ 75.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.