Orden de Compra. Nº2527-63-R107 "Insumos Fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2527-63-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos Fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para fotocopiar material Pedagógico.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA "REPUBLICA DE PANAMA" D-69
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación HUERFANOS 3151
Comuna -1
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL Z-28 LIMITADA
R.U.T. 76.283.540-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaTinta Fotocopiadora Duplo DP21L $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44103103
Tóner2UnidadTónerMaster Fotocopiadora Duplo DP21L $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.