Orden de Compra. Nº2540-4-R107 "RESMAS"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2540-4-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2007
Nombre de la Orden de Compra RESMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FOTOCOPIADO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA SALVADOR SANFUENTES
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 3250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Cheque al día
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CATEDRAL 3250
Comuna -1
Impuesto 15260,23
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS DE EXPORTACION Y TRADING S A
R.U.T. 96.570.040-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraSEGUN COTIZACIÓN Nº 18/03/07 $ 80.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.317 $ 80.317
Total Neto $ 80.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.260
TOTAL OC $ 95.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.