Orden de Compra. Nº2545-14-R107 "RESMAS DE PAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2545-14-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL LICEO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO INDUSTRIAL A Nº 20 "Eliodoro Garcia Zegers"
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 1811
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 1811
Comuna -1
Impuesto 15343,45
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 1811
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AIDA MARTA MONTECINOS GOLA
R.U.T. 7.981.205-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111804
Papeles de dibujo1ResmaPapeles de dibujoPARA USO DE COMPUTADORES $ 80.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.755 $ 80.755
Total Neto $ 80.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.343
TOTAL OC $ 96.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.