Orden de Compra. Nº2583-2980-R107 "17861 PELOTAS SBN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-2980-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2007
Nombre de la Orden de Compra 17861 PELOTAS SBN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PELOTAS BASQUELTBOL ACTIVIDAD PARQUE TRES PONIENTE S/P 17861 COTIZACION SBN DEP- ALCALDIA O/C 2800 SMC
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 12614,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES
R.U.T. 3.985.816-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141001
Balones o pelotas de juguete10UnidadBalones o pelotas de jugueteBALÓN DE FULBOL TRAIN BALÓN FULBOL KWB 32 TRADICIONAL $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.390 $ 66.390
Total Neto $ 66.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.614
TOTAL OC $ 79.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.