Orden de Compra. Nº2583-5551-R107 "S/P18610/Apositos/G.Sanitaria/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-5551-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2007
Nombre de la Orden de Compra S/P18610/Apositos/G.Sanitaria/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/P 18610 DEPTO. GESTION SANITARIA (SALUD Y MEDIOAMBIENTE) O/C 5053 SMC PTG
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 11020
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VIOLETA NANCY SEPULVEDA FLORES
R.U.T. 4.283.184-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general400UnidadVendas o vendajes para uso generalApositos 20 x 20 $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 58.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.020
TOTAL OC $ 69.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.