Orden de Compra. Nº2583-6119-R107 "S/P20372/Galvanos/R.R.P.P/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-6119-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2007
Nombre de la Orden de Compra S/P20372/Galvanos/R.R.P.P/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/P 20372 Depto. R.R.H.H (ALCALDIA) O/C 5549 SMC PTG
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 8474
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAMON VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.770-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121512
Grabado en relieve3UnidadGrabado en relievegalavanos de madera en impresion laser $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
82121512
Grabado en relieve2UnidadGrabado en relievedespacho $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 44.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.474
TOTAL OC $ 53.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.