Orden de Compra. Nº2583-6375-R107 "SP 20805/BLOCK IMPRESO/COSAM/JPM "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-6375-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2007
Nombre de la Orden de Compra SP 20805/BLOCK IMPRESO/COSAM/JPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SP 20805 BLOCK IMPRESO COSAM OC SMC 5774 JPM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 9190,3
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOHANNA LORETO VERGARA SALDIAS
R.U.T. 13.247.855-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10UnidadImpresión de papelería o formularios comercialesBLOCK IMPRESO 4/0 COLOR. COLOR 50/2 TAMAÑO 21,5 X 16, 5 "CERTIFICADO" AUTOCOPIATIVO Y Nº DE FOLIO $ 4.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.370 $ 48.370
Total Neto $ 48.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.190
TOTAL OC $ 57.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.