Orden de Compra. Nº2583-688-R108 "Sp/22514 POLERAS PROG. QIERO MI BARRIO/PAE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-688-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Sp/22514 POLERAS PROG. QIERO MI BARRIO/PAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE POLERAS S/P 22514 OC/SMC Nº 610 PAE programa "yo quiero mi barrio"
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 11542,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ALEXIS REYES ACUNA
R.U.T. 11.339.770-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte de hombre15UnidadPrendas de deporte de hombrePOLERAS BLANCAS DE ALGODON, CON CUELLO , con logo bordado,maipu y prog. quiero mi barrio $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
Total Neto $ 60.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.542
TOTAL OC $ 72.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.