Orden de Compra. Nº2586-92-R107 "memoria"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2586-92-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra memoria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se requiere adquirir 1 memoria de 512 mb para secretaria de rectoria
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535
Comuna -1
Impuesto 8226,81
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)1UnidadMemoria de acceso aleatorio (RAM)se requiere adquirir 1 memoria de 512 mb para secretaria de rectoria $ 43.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.299 $ 43.299
Total Neto $ 43.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.227
TOTAL OC $ 51.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.