|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2587-113-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIAL DIDÁCTICO PARA REFORZAMIENTO SALA DE INFORMÁTICA. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACON |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN IGNACIO 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
SAN IGNACIO 196 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12421,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN IGNACIO 196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.
|
|
R.U.T. |
96.810.060-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60102002
| materiales y recursos para ortografía | 2 | Unidad | materiales y recursos para ortografía | 1 LA SELVA DE LAS ORACIONES. 1 LEER MEJOR USUARIO. |
$ 32.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.378
|
$ 65.378
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.378
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.422
|
|
$ 77.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.