Orden de Compra. Nº2587-18-R107 "PISO FLOTANTE."
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2587-18-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2007
Nombre de la Orden de Compra PISO FLOTANTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para instalar piso flotante en 4 oficinas.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACON
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN IGNACIO 196
Comuna -1
Impuesto 15287,4
Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ausín Hnos.S.A.
R.U.T. 81.293.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados12CajaSuelos laminados12 CAJA PISO FLOTANTE FLOR TEAK ERL 166 8MM. $ 6.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.460 $ 80.460
Total Neto $ 80.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.287
TOTAL OC $ 95.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.