Orden de Compra. Nº2587-44-R107 "CABLE CITÓFONO"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2587-44-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2007
Nombre de la Orden de Compra CABLE CITÓFONO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para cambio instalación red de citófonos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACON
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN IGNACIO 196
Comuna -1
Impuesto 13243
Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AIDA MARTA MONTECINOS GOLA
R.U.T. 7.981.205-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121435
Cables de conexión100Metro LinealCables de conexión100 MTS. DE CABLE CITÓFONO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.700 $ 69.700
Total Neto $ 69.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.243
TOTAL OC $ 82.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.