Orden de Compra. Nº2617-119-R107 "diario mural"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de Gobierno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2617-119-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2007
Nombre de la Orden de Compra diario mural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se requiere diario mural , marco de aluminio , tela negra, 1.00 x 1.50 mts.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEGEGOB VIII REGION
Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra AV.ARTURO PRAT N° 525 PISO EDIFICIO GOBIERNO REGIONAL BIO BIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 525, PISO 4, CONCEPCION
Comuna -1
Impuesto 4750
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 525, PISO 4, CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS ABURTO ABURTO
R.U.T. 11.447.881-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario Mural y accesorios1UnidadDiario Mural y accesoriosdiario mural con marco de aluminio, tela negra, 1.00 x 1.50 mts. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 25.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.750
TOTAL OC $ 29.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.