Orden de Compra. Nº263-33-R108 "E-049 TINTAS PLOTTER HP Z-2100"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 263-33-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra E-049 TINTAS PLOTTER HP Z-2100
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLAD E-049 DEL 04-07-2008 ITEM: 24-03-017
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Nacional de Emergencia
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beauchef N° 1671
Comuna -1
Impuesto 12745,2
Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Quinaria Informatica Limitada
R.U.T. 76.195.950-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaCARTUCHO DE TINTA HP-70 DE TINTA NEGRA MATE C9448A.- $ 33.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.080 $ 67.080
Total Neto $ 67.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.745
TOTAL OC $ 79.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.