Orden de Compra. Nº2739-910-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2739-253-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de lo Barnechea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2739-910-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2739-253-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEER DE PROTESIS DENTALES A LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD
Proveniente de Licitación 2739-253-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533
Comuna -1
Impuesto 116234,02
Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 71.614.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales14UnidadUnidades dentalesPROTESIS METALICAS VER ARCHIVO ADJUNTO $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.758 $ 611.758
Total Neto $ 611.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.234
TOTAL OC $ 727.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.