Orden de Compra. Nº2763-682-R107 "A-82 MATER. ASEO SALA CUNA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-682-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra A-82 MATER. ASEO SALA CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA LICEO A - 82
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
R.U.T. 8.244.397-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza1UnidadCubos o baldes para limpiezaBALDE TRAPEADOR $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
47131502
Bayetas o trapos de limpieza2UnidadBayetas o trapos de limpiezaTRAPEADOR DE GENERO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
47131603
Esponjas4UnidadEsponjasCIF CLORO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
12181502
Ceras naturales4UnidadCeras naturalesCERA LIQUIDA PISO FLOTANTE $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadDesinfectantes domésticosDESINFECTANTE AEROSOL $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadDesinfectantes domésticosDESINFECTANTE LIQUIDO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas1LitroProductos de limpieza de ventanasLIMPIA VIDRIOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
53131608
Jabones4LitroJabonesJABON LIQUIDO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilletas de papelPAQUETES SERVILLETAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
46181504
Guantes protectores2ParGuantes protectoresGUANTES PVC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
14111703
Toallas de papel20RolloToallas de papelROLLOS TOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111704
Papel higiénico20RolloPapel higiénicoROLLOS PAPEL HIGIENICO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4TuboEnvases para residuos o forros rígidosBASUREROS CON TAPA NIÑO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 81.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 81.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.