Orden de Compra. Nº
2763-682-R107
"
A-82 MATER. ASEO SALA CUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-682-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
A-82 MATER. ASEO SALA CUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA LICEO A - 82
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 4 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
R.U.T.
8.244.397-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza
1
Unidad
Cubos o baldes para limpieza
BALDE TRAPEADOR
$ 2.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.540
$ 2.540
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
2
Unidad
Bayetas o trapos de limpieza
TRAPEADOR DE GENERO
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
47131603
Esponjas
4
Unidad
Esponjas
CIF CLORO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
12181502
Ceras naturales
4
Unidad
Ceras naturales
CERA LIQUIDA PISO FLOTANTE
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.360
$ 10.360
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Desinfectantes domésticos
DESINFECTANTE AEROSOL
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Desinfectantes domésticos
DESINFECTANTE LIQUIDO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Litro
Productos de limpieza de ventanas
LIMPIA VIDRIOS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
53131608
Jabones
4
Litro
Jabones
JABON LIQUIDO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
Servilletas de papel
PAQUETES SERVILLETAS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
46181504
Guantes protectores
2
Par
Guantes protectores
GUANTES PVC
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
Toallas de papel
ROLLOS TOALLA NOVA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
Papel higiénico
ROLLOS PAPEL HIGIENICO
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Tubo
Envases para residuos o forros rígidos
BASUREROS CON TAPA NIÑO
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
Total Neto
$ 81.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 81.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.