|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2765-1012-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEMO Nº 255-1 TRANSITO (9 POSTES) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MEMO Nº 255-1 TRANSITO
DESPACHAR EN AVDA. EL PARRON Nº 0939, TELEFONO 5585810
OBLIGACION 34-1012
ASEO (2), ARCHIVO
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
|
|
R.U.T. |
69.072.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16869,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HARRY MICHAEL PRADO SALINAS, OBRAS VIALES, E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.354.430-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46161508
| Delimitadores o conos de tráfico | 9 | Unidad | Delimitadores o conos de tráfico | POSTES OMEGA PINTADOS NEGRO CON ANCLAJE |
$ 9.865,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.785
|
$ 88.785
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.785
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.869
|
|
$ 105.654
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.