Orden de Compra. Nº2765-219-R107 "MEMO Nº 11 ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-219-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 11 ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMO Nº 11 ABASTECIMIENTO, DESPACHAR A BODEGA AVDA.EL PARRON 0939, FONO 5585810 OBLIGACION 29-172 ABASTECIMIENTO (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna -1
Impuesto 11010,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45112001
Visores de telefichas y telepelículas2CajaVisores de telefichas y telepelículasCAJAS DE VISORES REHIN X 50 UNIDADES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121716
Rotuladores10UnidadRotuladoresPLUMONES PERMANENTES PTA.REDONDA (5 AZULES Y 5 NEGROS) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
44122001
Archivadores de fichas10UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES PALANCA TAMAÑO OFICIO COLOR BURDEO $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47131816
Desodorantes4UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTALES ENCHUFES ACEITES NATURALES, MANZANA CANELA (REPUESTO) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131816
Desodorantes3UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTALES SPRAY GLADE POUPURRI $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
53131608
Jabones2UnidadJabonesJABON LIQUIDO LE SANCY DE LIMON GIRASOL 500 ML. $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44121704
Lápiz pasta12UnidadLápiz pastaLAPICES TINTA GEL PILOT BPS-GP (M)(6 AZULES, 6 NEGROS) $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.860 $ 10.860
44121802
Líquido corrector6UnidadLíquido correctorLAPICES CORRECTOR PAPER MATE $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
31201503
Cintas adhesivas de protección6UnidadCintas adhesivas de protecciónSCOCTH 3M CHICO MAGICO Nº 810 12X30 MT. $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44121612
Cuchillos Cartoneros2UnidadCuchillos CartonerosCORTA CARTON GRANDE DE BUENA CALIDAD $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47131810
Productos para lavar platos2FrascoProductos para lavar platosQUIX LIMON DE 300 ML. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
Total Neto $ 57.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.010
TOTAL OC $ 68.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.