Orden de Compra. Nº
2765-219-R107
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MEMO Nº 11 ABASTECIMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-219-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2007
Nombre de la Orden de Compra
MEMO Nº 11 ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MEMO Nº 11 ABASTECIMIENTO, DESPACHAR A BODEGA AVDA.EL PARRON 0939, FONO 5585810 OBLIGACION 29-172 ABASTECIMIENTO (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna
-1
Impuesto
11010,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45112001
Visores de telefichas y telepelículas
2
Caja
Visores de telefichas y telepelículas
CAJAS DE VISORES REHIN X 50 UNIDADES
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121716
Rotuladores
10
Unidad
Rotuladores
PLUMONES PERMANENTES PTA.REDONDA (5 AZULES Y 5 NEGROS)
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
Archivadores de fichas
ARCHIVADORES PALANCA TAMAÑO OFICIO COLOR BURDEO
$ 745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Desodorantes
DESODORANTES AMBIENTALES ENCHUFES ACEITES NATURALES, MANZANA CANELA (REPUESTO)
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
47131816
Desodorantes
3
Unidad
Desodorantes
DESODORANTES AMBIENTALES SPRAY GLADE POUPURRI
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabones
JABON LIQUIDO LE SANCY DE LIMON GIRASOL 500 ML.
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
44121704
Lápiz pasta
12
Unidad
Lápiz pasta
LAPICES TINTA GEL PILOT BPS-GP (M)(6 AZULES, 6 NEGROS)
$ 905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.860
$ 10.860
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
Líquido corrector
LAPICES CORRECTOR PAPER MATE
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
31201503
Cintas adhesivas de protección
6
Unidad
Cintas adhesivas de protección
SCOCTH 3M CHICO MAGICO Nº 810 12X30 MT.
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
44121612
Cuchillos Cartoneros
2
Unidad
Cuchillos Cartoneros
CORTA CARTON GRANDE DE BUENA CALIDAD
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
47131810
Productos para lavar platos
2
Frasco
Productos para lavar platos
QUIX LIMON DE 300 ML.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
Total Neto
$ 57.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.010
TOTAL OC
$ 68.960
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.