Orden de Compra. Nº2765-252-R107 "MEMO 501 SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-252-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO 501 SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMO Nº 501 SALUD CONTACTO SRTA. MARIA E. LAGOS ROSALES, FONO 5479287. OBLIGACION 29-205- SALUD (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna -1
Impuesto 5301
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISVAL LTDA.
R.U.T. 76.259.090-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadFotocopiadorasREPARACION EQUIPO FAX MARCA BROTHER SERIE 456403M9K174068 (COTIZACION 3471 DEL 16-02-2007) $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
Total Neto $ 27.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.301
TOTAL OC $ 33.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.