Orden de Compra. Nº2765-46-R107 "MEMO Nº 07 RELACIONES PUBLICAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-46-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 07 RELACIONES PUBLICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMO Nº 7 RELACIONES PUBLICAS DESPACHAR EN AVDA. EL PARRON Nº 0939, FONO 5585810 OBLIGACION 29-24 BODEGA (2) CONTABILIDAD, ARCHIVO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna -1
Impuesto 7163
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina3BarraPegamento de purpurinaSTIC-FIX DE 40 GR. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
44122103
Corchetes2CajaCorchetesCORCHETES MARCA TORRE 26/6 $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
44121615
Corcheteras2UnidadCorcheterasCORCHETERAS CHICAS MARCA TORRE $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44111506
Tacos calendario3UnidadTacos calendarioTACOS CALENDARIOS AÑO 2007 GRANDES $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385 $ 2.385
44111513
Soportes para diarios o calendarios3UnidadSoportes para diarios o calendariosBASE TACO CALENDARIO GRANDES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
44121801
Cinta correctora3UnidadCinta correctoraLAPICES CORRECTOR LIQUID PAPER $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085 $ 2.085
60121518
Lápices de grafito3UnidadLápices de grafitoLAPICES MINA FABER Nº 2 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225 $ 225
14111514
Cuadernos o tacos10UnidadCuadernos o tacosTACOS DE APUNTES BLANCO DE 9X9 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
60121511
Lápices especializados3UnidadLápices especializadosLAPICES PERMANENTES PARA CD. PILOT NEGRO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
44121711
Rotuladores2UnidadRotuladoresPLUMON PARA PIZARRA NEGRO $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
44121711
Rotuladores1UnidadRotuladoresPLUMON PARA PIZARRA ROJO $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345
27111807
Reglas1UnidadReglasREGLA METALICA 60 CM. $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985 $ 1.985
47131501
Trapos3UnidadTraposPAÑOS AMARILLOS 30X40CM $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
47131816
Desodorantes2UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTALES SPRAY $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
53131608
Jabones1UnidadJabonesJABON LIQUIDO DE 500CC.LE SANCY $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
14111813
Formularios o libros de correspondencia1UnidadFormularios o libros de correspondenciaLIBRETA DE CORRESPONDENCIA $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895 $ 895
14111813
Formularios o libros de correspondencia1UnidadFormularios o libros de correspondenciaLIBRO OFICIO DE CORRESPONDENCIA DE 100 HOJAS $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945 $ 1.945
31201517
Cinta para empaquetar2RolloCinta para empaquetarSCOCHT TRANSPARENTES 3M 810 19X25 MT, $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 37.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.163
TOTAL OC $ 44.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.