Orden de Compra. Nº2765-765-R107 "MEMO Nº 679 DIDECO(PREVIENE)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-765-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 679 DIDECO(PREVIENE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMO Nº 679 DIDECO (PREVIENE) COORDINAR DESPACHO CON EL SR. IVAN CORDERO, FONO 5271451 PREVIENE(2), CONTABILIDAD, ARCHIVO OBLIGACION 29-506
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna -1
Impuesto 9234
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DINAR S.A.
R.U.T. 99.568.810-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202305
Jugo Natural20BotellaJugo NaturalBOTELLAS DE NECTAR WATTS DE 1 LITRO 1/2 SABORES SURTIDOS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161510
Sacarina1UnidadSacarinaSACHET CON DOSIFICADOR DE 500 UNIDADES NATURALIST $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50131701
Leche o productos de mantequilla1TarroLeche o productos de mantequillaTARRO DE LECHE EN POLVO SVELTY DE 610 GRS. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50201706
Café2PaqueteCaféSACHET DE NESCAFE DE 2 GRS. DE 100 UNIDADES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos60PaqueteGalletas dulces o pastelitosPAQUETES DE GALLETAS TIPO CHOCO CHIPS, FRAC,TRITON,SELZ, CRAKER $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 48.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.234
TOTAL OC $ 57.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.