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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2765-765-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO Nº 679 DIDECO(PREVIENE) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MEMO Nº 679 DIDECO (PREVIENE)
COORDINAR DESPACHO CON EL SR. IVAN CORDERO, FONO 5271451
PREVIENE(2), CONTABILIDAD, ARCHIVO
OBLIGACION 29-506 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Cisterna
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R.U.T. |
69.072.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9234 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DINAR S.A.
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R.U.T. |
99.568.810-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202305
| Jugo Natural | 20 | Botella | Jugo Natural | BOTELLAS DE NECTAR WATTS DE 1 LITRO 1/2 SABORES SURTIDOS |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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50161510
| Sacarina | 1 | Unidad | Sacarina | SACHET CON DOSIFICADOR DE 500 UNIDADES NATURALIST |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 1 | Tarro | Leche o productos de mantequilla | TARRO DE LECHE EN POLVO SVELTY DE 610 GRS. |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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50201706
| Café | 2 | Paquete | Café | SACHET DE NESCAFE DE 2 GRS. DE 100 UNIDADES |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 60 | Paquete | Galletas dulces o pastelitos | PAQUETES DE GALLETAS TIPO CHOCO CHIPS, FRAC,TRITON,SELZ, CRAKER |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 48.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.234
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$ 57.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.