Orden de Compra. Nº2765-993-R108 "MEMO 31 EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Cisterna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2765-993-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MEMO 31 EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMO 31 EMERGENCIA RETIRAMOS DE SU BODEGA EMERGENCIA (2), ARCHIVO OBLIGACION 34-993
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
Comuna -1
Impuesto 16473
Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
R.U.T. 78.069.140-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nylon51kilogramoFibras de nylonMANGA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 2 MTS. DOBLE ANCHO (COTIZACION P543) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700
Total Neto $ 86.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.473
TOTAL OC $ 103.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.