Orden de Compra. Nº2787-2-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-11087-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-2-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-11087-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2787-11087-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 14917,09
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RAZON SOCIAL Y RUT DE FACTURACIÓN:

RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL

RUT: 74.269.500-K

 

DIRECCION DE FACTURACION Y DIRECCION DE DESPACHO

DIRECCION DE FACTURACION: LOS ACACIOS NRO. 1520 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ.

DIRECCION DE DESPACHO: LOS LIRIOS NRO. 1465 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera2Caja LAPICES DE MINA. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50
44122001
Archivadores de fichas20Unidad ARCHIVADORES DE OFICIO TORRE O SIMILAR. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122011
Carpetas para archivos20Unidad SET DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA EQUALIT O SIMILAR. $ 2.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.285 $ 33.285
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT O SIMILAR. $ 2.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.240
44121619
Sacapuntas6Unidad SACAPUNTAS METALICO. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456 $ 456
Total Neto $ 78.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.917
TOTAL OC $ 93.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.