Orden de Compra. Nº2787-237-SE09 "Insumos de Ferreteria Mejoramiento DAEM.(Pintura)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-237-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferreteria Mejoramiento DAEM.(Pintura)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 15648,4
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2009
TítuloDescripción
RAZON SOCIAL Y RUT FACTURACION

RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL.

RUT: 74.269.500-k

NUEVA DIRECCION DE DESPACHO, LOS LIRIOS Nº 1465, VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERMED LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM
R.U.T. 78.820.110-9
Sucursal INTERMED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX EXTERIOR PROFESIONAL, CERECITA COLOR COD.7230W TRANSLUC.  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO Nº18" CHIPORRO  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
31211904
Brochas4UnidadBROCHA Nº4"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
31211904
Brochas4UnidadBROCHA Nº2"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31211506
Pinturas de látex1Tinetalatex ceresita, color blanco (base de Muro)  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
Total Neto $ 82.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.648
TOTAL OC $ 98.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.