|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2811-32-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
reparación de reloj control |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
efectuar mantención y reparacion de reloj control del colegio |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RAULI 585 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
RAULI 585 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
10754 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RAULI 585 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
INDUSTRIAS ELECTRICAS HESSMAY S.A.
|
|
R.U.T. |
92.033.000-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103201
| Reloj Control | 1 | Unidad | Reloj Control | mantencion y reparacion reloj control |
$ 56.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.600
|
$ 56.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.754
|
|
$ 67.354
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.