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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2865-2-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2865-1-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquirir material electrico para expandir red computacional del liceo |
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Proveniente de Licitación
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2865-1-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OSSANDON 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
OSSANDON 1000 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12430,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OSSANDON 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA
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R.U.T. |
6.616.399-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121202
| Canalización eléctrica | 1 | Bolsa | Canalización eléctrica | Amarras plasticas 15 cm. |
$ 999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 999
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$ 999
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26121609
| Cable de redes | 1 | Caja | Cable de redes | Cable de red multifilar, categoría 5e (350 metros) |
$ 50.997,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.997
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$ 50.997
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39121303
| Cajas eléctricas | 12 | Unidad | Cajas eléctricas | Módulos RJ45, nivel 5Legrand; código ref. 742-80 |
$ 899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.788
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$ 10.788
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 48 | Unidad | Conectores de cables eléctricos | Conector RJ 45; nivel 5e |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640
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$ 2.640
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Total Neto
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$ 65.424
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.431
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$ 77.855
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.