Orden de Compra. Nº29-202-SE09 "FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN DE CHAQUETÓN DE COMBATE ZONA NORTE (PROPUESTA Nº 29-11464-LP08)."
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-202-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2009
Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN DE CHAQUETÓN DE COMBATE ZONA NORTE (PROPUESTA Nº 29-11464-LP08).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-11464-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 32304,75
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ANULACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

El Comando Logístico de la Fuerza Aérea de Chile, se reserva el derecho de cancelar la Orden de Compra al Oferente adjudicado, en el caso que éste no efectúe entrega de los productos objeto de la presente Propuesta Pública, dentro del plazo establecido en su Oferta. Lo anterior, independientemente del cobro de la Boleta de Garantía Bancaria por Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra, conforme se señala en el Párrafo IV, letra B de las presentes Bases Administrativas.

VALORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

LOS VALORES DE LA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN MONEDA DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

BASES ADMINISTRATIVAS:

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE RIGE BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 86/2008, PARTE INTEGRANTE DE LA PROPUESTA PÚBLICA Nº 29-11464-LP08.

LUGAR DE ENTREGA, TALLAJE Y CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS:

      DISTRIBUCIÓN: LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS DEBERÁN SER DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE:

 

a.)          Iª BRIGADA AÉREA: UBICADA EN BASE AÉREA LOS CÓNDORES S/N. REGIÓN DE IQUIQUE.

 

Ø         TALLA XS : 7 UNIDADES.

Ø         TALLA S : 81 UNIDADES.

Ø         TALLA M : 580 UNIDADES.

Ø         TALLA L : 320 UNIDADES.

Ø         TALLA XL : 87 UNIDADES.

Ø         TALLA XXL : 19 UNIDADES.

Ø         TALLA XXXL : 3 UNIDADES.

TOTAL : 1.097 UNIDADES.

 

b.)          Vª BRIGADA AÉREA: UBICADA EN BASE AÉREA CERRO MODERO S/N. REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

 

Ø         TALLA XS : 3 UNIDADES.

Ø         TALLA S : 121 UNIDADES.

Ø         TALLA M : 489 UNIDADES.

Ø         TALLA L : 222 UNIDADES.

Ø         TALLA XL : 62 UNIDADES.

TOTAL : 897 UNIDADES.

 

c.)          GRUPO DE ABASTECIMIENTO: UBICADO EN PARADERO 37 ½ DE GRAN AVENIDA, CALLE VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR, EL BOSQUE.

 

Ø         TALLA XS : 4 UNIDADES.

Ø         TALLA S : 40 UNIDADES.

Ø         TALLA M : 220 UNIDADES.

Ø         TALLA L : 192 UNIDADES.

Ø         TALLA XL : 40 UNIDADES.

Ø         TALLA XXL : 10UNIDADES.

TOTAL : 506 UNIDADES.

DE LA FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS:

Los productos objeto de la presente Propuesta Pública, deberán ser entregados contra Guía de Despacho que NO constituya Venta, sólo traslado, en el Grupo de Abastecimiento, ubicado en Paradero 37 ½ de Gran Avenida, Calle Volcán Osorno S/N interior, comuna de El Bosque, Santiago. Horario de atención en días hábiles desde 08:30 horas a 16:00 horas.

 

En cuanto a la Factura, ésta deberá ser emitida solamente una vez recepcionado en el Comando Logístico de la Fuerza Aérea de Chile, el CERTIFICADO DE CALIDAD APROBANDO LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS, el cual será emitido por la empresa Caltex Ltda.

DE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA DEL PRODUCTO ADJUDICADO:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENVIAR DOS MUESTRAS DE LA PRODUCCIÓN PREVIO AL DESPACHO. ESTOS ELEMENTOS SERÁN NUEVAMENTE SOMETIDOS A CERTIFICACIÓN EN EL LABORATORIO DE CALTEX LTDA., RUT Nº 78.815.690-K. PARA LO ANTERIOR, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ EMITIR UN VALE VISTA A NOMBRE DE LA RESPECTIVA EMPRESA POR UN VALOR DE 10 U.F. MÁS IVA.

DE NO CUMPLIR EL CONTROL DE CALIDAD, LA FUERZA AÉREA DE CHILE RECHAZARÁ LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WIENECKE
Razón Social WIENECKE CAMPING LTDA
R.U.T. 81.230.000-8
Sucursal WIENECKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares2500UnidadCHAQUETÓN DE CONBATE ZONA NORTE, CONFORME LO SOLICITADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 86/2008 QUE RIGEN EL PROCESO LICITATORIO (PROPUESTA Nº 29-11464-LP08).CHAQUETÓN DE CONBATE ZONA NORTE, CONFORME LO SOLICITADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 86/2008 QUE RIGEN EL PROCESO LICITATORIO (PROPUESTA Nº 29-11464-LP08). US$ 68,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 170.025,00 US$ 170.025,00
Total Neto US$ 170.025,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 32.304,75
TOTAL OC US$ 202.329,75


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.