Orden de Compra. Nº29-46-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 29-41-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-46-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-41-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- P/ENTREGA 05.MAR.2008 2.- COD.PPTO.E.A. 22-02-002-210-216-03-3521-03 (CANT. 130) 3.-Nº CONTROL 200810046
Proveniente de Licitación 29-41-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 59280
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social J LEIVA S A
R.U.T. 96.549.620-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102501
cinturones o suspensores130Unidadcinturones o suspensoresCINTURON TELA AZUL, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 312.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.280
TOTAL OC $ 371.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.