Orden de Compra. Nº
29-75-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 29-23-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-75-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 29-23-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PLAZO ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCION DE LA O/C.
Proveniente de Licitación
29-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna
-1
Impuesto
29595,35
Dirección de Envío de la Factura
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
CAJA CORCHETES 23/ 24 EXTRA-FUERTE
10
Caja
CAJA CORCHETES 23/ 24 EXTRA-FUERTE
CORCHETES 23/24
$ 1.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.590
$ 16.590
14111509
GOMA DE BORRAR MARCA STAEDTLER
100
Unidad
GOMA DE BORRAR MARCA STAEDTLER
GOMAS STAEDTLER
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111509
LAPIZ CORRECTOR MARCA LIQUID PAPER
25
Unidad
LAPIZ CORRECTOR MARCA LIQUID PAPER
LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.625
$ 11.625
14111509
LAPIZ PASTA MARCA BIC PTA. GRUESA TODOS LOS COLORES
200
Unidad
LAPIZ PASTA MARCA BIC PTA. GRUESA TODOS LOS COLORES
LAPIZ PASTA BIC 200 AZUL - 50 ROJO Y 50 NEGRO
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
14111509
PLUMON PIZARRA MARCA STAEDTLER AZUL ROJO Y NEGRO
100
Unidad
PLUMON PIZARRA MARCA STAEDTLER AZUL ROJO Y NEGRO
LAPIZ PARA PIZARRA STAEDTLER AZUL 50, ROJO 25 Y NEGRO 25
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
14111509
FCO. LIQUIDO CORRECTOR MARCA LIQUID PAPER
50
Unidad
FCO. LIQUIDO CORRECTOR MARCA LIQUID PAPER
LIQUIDO CORRECTOR PAPER MATE
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
14111509
MARCADOR PERMANENTE AZUL MARCA STAEDTLER
10
Unidad
MARCADOR PERMANENTE AZUL MARCA STAEDTLER
LAPIZ PERMANENTE STAEDTLER AZUL
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
14111509
TUBO STIC FIX 20 GR.
50
Unidad
TUBO STIC FIX 20 GR.
STIC FIX 20 GRS.
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
14111509
TUBO DE AGOREX TRANSPARENTE 20 CC
10
Unidad
TUBO DE AGOREX TRANSPARENTE 20 CC
TUBO DE AGOREX TRANSPARENTE 20CC.
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
14111509
BORRADOR DE PIZARRA BLANCA
5
Unidad
BORRADOR DE PIZARRA BLANCA
ALMOHADILLA P/PIZARRA MAGNETICA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 155.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.595
TOTAL OC
$ 185.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.