Orden de Compra. Nº29-75-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 29-23-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-75-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-23-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAZO ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCION DE LA O/C.
Proveniente de Licitación 29-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 29595,35
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
CAJA CORCHETES 23/ 24 EXTRA-FUERTE10CajaCAJA CORCHETES 23/ 24 EXTRA-FUERTECORCHETES 23/24 $ 1.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
14111509
GOMA DE BORRAR MARCA STAEDTLER100UnidadGOMA DE BORRAR MARCA STAEDTLERGOMAS STAEDTLER $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
LAPIZ CORRECTOR MARCA LIQUID PAPER25UnidadLAPIZ CORRECTOR MARCA LIQUID PAPERLAPIZ CORRECTOR PAPER MATE $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.625 $ 11.625
14111509
LAPIZ PASTA MARCA BIC PTA. GRUESA TODOS LOS COLORES200UnidadLAPIZ PASTA MARCA BIC PTA. GRUESA TODOS LOS COLORESLAPIZ PASTA BIC 200 AZUL - 50 ROJO Y 50 NEGRO $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111509
PLUMON PIZARRA MARCA STAEDTLER AZUL ROJO Y NEGRO100UnidadPLUMON PIZARRA MARCA STAEDTLER AZUL ROJO Y NEGROLAPIZ PARA PIZARRA STAEDTLER AZUL 50, ROJO 25 Y NEGRO 25 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111509
FCO. LIQUIDO CORRECTOR MARCA LIQUID PAPER50UnidadFCO. LIQUIDO CORRECTOR MARCA LIQUID PAPERLIQUIDO CORRECTOR PAPER MATE $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111509
MARCADOR PERMANENTE AZUL MARCA STAEDTLER10UnidadMARCADOR PERMANENTE AZUL MARCA STAEDTLERLAPIZ PERMANENTE STAEDTLER AZUL $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14111509
TUBO STIC FIX 20 GR.50UnidadTUBO STIC FIX 20 GR.STIC FIX 20 GRS. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111509
TUBO DE AGOREX TRANSPARENTE 20 CC10UnidadTUBO DE AGOREX TRANSPARENTE 20 CCTUBO DE AGOREX TRANSPARENTE 20CC. $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
14111509
BORRADOR DE PIZARRA BLANCA5UnidadBORRADOR DE PIZARRA BLANCAALMOHADILLA P/PIZARRA MAGNETICA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 155.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.595
TOTAL OC $ 185.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.