|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
29-778-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 29-521-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
1.- PLAZO ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2.- NEC.: DEPTO. ANTÁRTICO (BODEGA GPO.Nº 9).
3.- COD. PPTO.: CPA-2140509-17
4.- Nº CONTROL: 200740030.
|
|
Proveniente de Licitación
|
29-521-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Logístico |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1976 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PATRICIO EDUARDO BRAIN PIZARRO
|
|
R.U.T. |
4.797.581-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151507
| ALGODON HIDROFILO EN ENVASE DE KG. NACIONAL | 2 | kilogramo | ALGODON HIDROFILO EN ENVASE DE KG. NACIONAL | ALGODON HIDROFILO EN ENVASE DE KG. |
$ 5.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.400
|
$ 10.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.976
|
|
$ 12.376
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.