Orden de Compra. Nº2913-58-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2913-15-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-58-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2913-15-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material Oficina, Arturo Alessandri Palma. por el proyecto SACGE.
Proveniente de Licitación 2913-15-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268
Comuna -1
Impuesto 12805,24
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
83124 |ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO 90 %5Unidad83124 |ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO 90 %Litros de alcohol Hectografico $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
14111514
87674M7 |CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ISOFIT LISO20Unidad87674M7 |CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ISOFIT LISOcuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121506
11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UN10Unidad11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UNpaquetes de sobres tamaño carta de 15 x 12, 5 $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.330 $ 4.330
44121613
10795 |SACACORCHETE PALANCA5Unidad10795 |SACACORCHETE PALANCAsacacorchetes metalicos $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44121707
10495AZ |PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL,ROJO,NEGRO DESECH.60Unidad10495AZ |PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL,ROJO,NEGRO DESECH.plumones de pizarra pilot(20 negro, 20 rojos y 20 azules) $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
44121710
15167 |TIZA BLANCA 12 UNID. ADIX20Unidad15167 |TIZA BLANCA 12 UNID. ADIXcajas de tiza blanca de buena calidad $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
44121710
D184182 |TIZA COLOR 12 UNID. ADIX10UnidadD184182 |TIZA COLOR 12 UNID. ADIXCajas de tiza de color buena calidad $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
44121802
99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER10Unidad99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPERLapices correctores Liquid paper $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121804
10518 |BORRADOR PIZARRA MADERA CORRIENTE 5X1120Unidad10518 |BORRADOR PIZARRA MADERA CORRIENTE 5X11borradores de pizarra acrilica $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
44122010
83913 |SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY7Unidad83913 |SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEYbolsas con 6 unidades de seperadores de archivo de diferentes colores $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651 $ 651
Total Neto $ 67.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.805
TOTAL OC $ 80.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.