Orden de Compra. Nº2913-60-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2913-15-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-60-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2913-15-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se necesita adquirir materiales menores de aseo para el establecimiento educacional de la comuna de frutillar.
Proveniente de Licitación 2913-15-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268
Comuna -1
Impuesto 6163,41
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
87192RJ // CERA LIQ. 20 LT. JONWAX JOHNSON ROJA1Balde87192RJ // CERA LIQ. 20 LT. JONWAX JOHNSON ROJAcera alto trafico color rojo, tipo Jonsonn. $ 22.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.711 $ 22.711
47131801
12471 // VIRUTILLA P / PISO N° 2 VIRUTEX MEDIANA FI6Unidad12471 // VIRUTILLA P / PISO N° 2 VIRUTEX MEDIANA FIvirutillas finas para pisos de maderas $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
47131602
51124 // TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47 X 50 C5Unidad51124 // TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47 X 50 Cpara pisos, con doble hojal, de medidas 50 x 50 aprox, preferentemente de franela. $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
47131602
51130 // PAÑO SACUDIR FRANELA AMARILLO 50 X 35 C5Unidad51130 // PAÑO SACUDIR FRANELA AMARILLO 50 X 35 Climpiadores muebles, para polvo, absorvente 40 x 40 aproximadamente. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
47131805
80715 // LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF2Unidad80715 // LIMPIADOR CREMA 750 CC CIFLimpiador cif crema 750 cc $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056 $ 2.056
46181504
16286 // 16285 // GUANTES ASEO SCOTCH BRITE L AMARILLO 49 // M AMARILLO4Par16286 // 16285 // GUANTES ASEO SCOTCH BRITE L AMARILLO 49 // M AMARILLOde guantes de gomas tamaño 2 grande y 2 medianos $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
Total Neto $ 32.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.163
TOTAL OC $ 38.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.