Orden de Compra. Nº2917-90-R108 "Adquisición de Planchas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-90-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Planchas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Planchas de Zinc y Policarbonato para la Posta de Huilma
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna -1
Impuesto 14403,52
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO ANUCH ALAFF
R.U.T. 5.307.621-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191517
Planchas de esmeril4UnidadPlanchas de esmerilPlancha Zinc Alum Acan. 0.35*851*3000 $ 6.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.708 $ 26.708
31191517
Planchas de esmeril4UnidadPlanchas de esmerilPlancha Policarbonato Acan. 0.5*812*3000 $ 12.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.100 $ 49.100
Total Neto $ 75.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.404
TOTAL OC $ 90.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.