Orden de Compra. Nº2961-1433-R108 "Talonarios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Granja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-1433-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Talonarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SM 208 SP 2488 Adquisiciones 2152207002 despacho de 9:00 a 13:00 horas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna -1
Impuesto 13110
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ
R.U.T. 8.622.739-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios23UnidadTalones o talonariosTalonarios orden de reparacion 50 X 3, foliado autocopiativo $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 69.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.110
TOTAL OC $ 82.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.