Orden de Compra. Nº2961-504-R107 "articulo de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Granja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-504-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2007
Nombre de la Orden de Compra articulo de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas sm-67 sp-810 adquisiciones
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna -1
Impuesto 8056,76
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P2UnidadSifones en PSIFONES $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.956 $ 2.956
30181515
Estanque de inodoro6UnidadEstanque de inodoroFLOTADORES PARA ESTANQUE WC. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31162313
Kits de accesorios6UnidadKits de accesoriosLLAVES 1/2 FLEXIBLE $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.858 $ 12.858
40142317
Codo de tubería4UnidadCodo de tuberíaCODO 1 1/2" PVC $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808
40142110
Tubería de cobre6UnidadTubería de cobreCOPLAS 1/2" DE COBRE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
40142317
Codo de tubería10UnidadCodo de tuberíaCODO 1/2 COBRE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
23171509
Soldadura12kilogramoSoldaduraSOLDADURA 1 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
31191501
Papeles de lija4PliegoPapeles de lijaLIJAS FIERRO $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
31201616
Adhesivos líquidos1PoteAdhesivos líquidosPEGAMENTO PARA P.V.C. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 42.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.057
TOTAL OC $ 50.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.