Orden de Compra. Nº2974-36-R107 "ADQ.CARTRIDGE TONER(SOLIC.032/2007)"
Recuerde que el responsable del pago es División de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-36-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQ.CARTRIDGE TONER(SOLIC.032/2007)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE 02 TONER REMANUF PARA IMPRESORA DEL DEPTO. ADM. Y FINANZAS.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Almirante Barroso Nº 38
Comuna -1
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Almirante Barroso Nº 38
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Print Laser Ltda.
R.U.T. 77.059.580-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaCARTRIGDE TONER REMANUFACT.PARA IMPR.HP 1320 Q5949-X $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.