Orden de Compra. Nº2986-26-R107 "ARTICULOS ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-26-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE LIBRERIA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LOS LAGOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 162
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna -1
Impuesto 14980,36
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaClips para papelCLIPS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
14111504
Papel contínuo1CajaPapel contínuoPAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA DUPLICADO $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.101 $ 12.101
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoCartuchos de tintaTINTA HP PSC 1410-21 NEGRA $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
44121708
Marcadores3UnidadMarcadoresDESTACADORE AMARILLO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606
44121802
Líquido corrector2UnidadLíquido correctorCORRECTOR LIQUIDO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606
14111514
Cuadernos o tacos5UnidadCuadernos o tacosTACO S/ADHESIVO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.515
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA AZUL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
44121706
Lápices de madera3UnidadLápices de maderaLAPIZ GRAFITO $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
60121535
Goma de borrar3UnidadGoma de borrarGOMA $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393 $ 393
14111514
Cuadernos o tacos5UnidadCuadernos o tacosCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaTINTA HP 22 COLOR $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504
14111506
Papel para impresora (del computador)5ResmaPapel para impresora (del computador)RESMA OFICIO $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.370 $ 9.370
14111506
Papel para impresora (del computador)4ResmaPapel para impresora (del computador)RESMA CARTA $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.484 $ 6.484
14111525
Papel multiuso10RolloPapel multiusoPAPEL ENGOMADO $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
14111508
Papel para fax3RolloPapel para faxPAPEL FAX $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.965
Total Neto $ 78.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.980
TOTAL OC $ 93.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.