Orden de Compra. Nº3047-1443-R107 "ACRILICOS 1307-177-2007"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1443-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ACRILICOS 1307-177-2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar los productos a la Escuela de Infantería de Marina contacto Cabo Jorge Mancilla fono 032-2848881
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 9697,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DE VICENTE PLASTICOS S A
R.U.T. 89.689.900-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado2UnidadAlfombradoCUBREPISO POLICARBONATO 1500 X 1210 X 1.7 MM DE ESPESOR $ 25.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.040 $ 51.040
Total Neto $ 51.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.698
TOTAL OC $ 60.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.