Orden de Compra. Nº3047-399-R107 "ARTICULOS PARA ESTANDARTE SOLADQ. Nº34 FASAP"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-399-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA ESTANDARTE SOLADQ. Nº34 FASAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS PARA ESTANDARTE SOLADQ. Nº34 FASAP DESPACHAR LOS PRODUCTOS A LA ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA FONO 032-2848881 CONTACTO CABO MANCILLA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 10378,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARCELA LORETO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.U.T. 13.428.521-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas1UnidadBanderasCONFECCION DE PORTAESTANDARTE ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622
Total Neto $ 54.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.378
TOTAL OC $ 65.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.