Orden de Compra. Nº3047-419-R107 "ARTICULOS PARA BANDA DE GUERRA SOLADQ"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-419-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA BANDA DE GUERRA SOLADQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS PARA BANDA DE GUERRA SOLADQ
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 12948,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO CISTERNAS ALISTE
R.U.T. 6.869.333-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2GalónPastasPASTA DE CUERO BLANCA $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHAS 2" NACIONAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60123204
Cintas decorativas15Metro LinealCintas decorativasCINTA PARA POMPOM ROJO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
Total Neto $ 68.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.948
TOTAL OC $ 81.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.