|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3047-419-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA BANDA DE GUERRA SOLADQ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ARTICULOS PARA BANDA DE GUERRA SOLADQ |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
|
Razón Social |
Academia politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12948,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GUILLERMO CISTERNAS ALISTE
|
|
R.U.T. |
6.869.333-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201602
| Pastas | 2 | Galón | Pastas | PASTA DE CUERO BLANCA |
$ 29.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.800
|
$ 59.800
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brochas | BROCHAS 2" NACIONAL |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.000
|
$ 4.000
|
60123204
| Cintas decorativas | 15 | Metro Lineal | Cintas decorativas | CINTA PARA POMPOM ROJO |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.350
|
$ 4.350
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.948
|
|
$ 81.098
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.