Orden de Compra. Nº3122-2-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3122-1-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3122-2-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3122-1-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparar cámara frigorifica del Centro de Abastecimiento (V.)
Proveniente de Licitación 3122-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. ABASTECIMIENTO
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348
Comuna -1
Impuesto 151620
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARMEN ALEJANDRA SEPULVEDA QUEZADA
R.U.T. 12.023.394-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101505
Difusores de aire1UnidadDifusores de aireReparación de cámara frigorifica según bases generales adjuntas. $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
Total Neto $ 798.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.620
TOTAL OC $ 949.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.