Orden de Compra. Nº3130-856-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3130-479-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-856-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-479-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPONER STOCK BODEGA, ENTREGAR PRODUCTO CON FACTURA
Proveniente de Licitación 3130-479-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna -1
Impuesto 7961
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ
R.U.T. 6.574.609-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
LECHUGA ESCAROLA50kilogramoLECHUGA ESCAROLALECHUGA ESCAROLA DE EXPORTACION $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
50101538
PAPAS100kilogramoPAPASPAPAS NUEVA ROJA MALLA 20 KG $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 41.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.961
TOTAL OC $ 49.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.