Orden de Compra. Nº3145-1480-R107 "NEUMATICOS 185 R14 S/A 268 GBA"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1480-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2007
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS 185 R14 S/A 268 GBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FISCAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 12439,68
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL PIO NONO LTDA
R.U.T. 84.265.600-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2UnidadNeumáticos para camionetas o automóvilesNEUMATICOS 185 R14 8 TELAS MODELO 857 MARCA MARSHAL $ 37.200,00 $ 8.928,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
Total Neto $ 65.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.440
TOTAL OC $ 77.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.